CIA国际内审师的含金量究竟有多大?

CIA国际内审师的含金量究竟有多大?CIA国际内审师的含金量究竟有多大?一般性美国三大会计考试就是AICPA CMA CIA。其中AICPA 和CMA考试在国内相对比较火热,CIA因为其考试的特殊性以及进入中国后的便捷性也逐渐被熟知。如果说到内部审计的话,只有CIA是全球的权威,所以如果是要往内部审计发展那含金量还是可以的,挺高的,而且CIA其实考的不仅仅是内部审计,还考核管理水平。国内的CPA以...

2024-08-07 39 0

中国内部审计协会2021年大事记

中国内部审计协会2021年大事记作者:来源:《中国内部审计》2022年第02期        一、隆重召开庆祝中国共产党成立100周年大会        6月22日,协会在北京隆重召开“颂建党百年,谱内审新篇”庆祝中国共产党成立100周年大会。第十一届全国政协副主席、审计署原审计长、协会名誉会长李金华,会长鲍国明,副会...

2024-08-06 29 0

考过cpa可以从事哪些工作

考过cpa可以从事哪些工作cpa和acca哪个更难考考过cpa可以从事哪些工作cpa考试难度这么大,那么考过cpa考过后都可以从事哪些工作呢?前景如何?特总结如下:cpa有执业和非执业两种,前者就是在事务所做外部审计师,具有财务报告签字权,否则就是非执业CPA。考过注会后可以在会计师事务所从事审计工作,一般从审计员到项目经理、高级经理最后升为合伙人。离开事务所后,执业CPA可以转为非执业CPA。非...

2024-04-22 8 0

内审资格证报考条件

内审资格证报考条件一、什么是内审资格证?内审资格证是指通过特定考试合格,由具备资格的机构或组织颁发的一种证书,表示个人在内部审核方面具备一定的专业素养和能力。这个证书通常用于证明一个人在内外审计、风险管理、企业治理和内部控制等方面具备扎实的知识基础和实战经验。二、考取内审资格证的重要性2.1 在职场上提升竞争力内审资格证的取得,可以有效提升职业竞争力。随着企业内部治理和内部控制的重要性日益提升,对...

2024-03-26 10 0

2020-7-18温湿度监测系统专项内审

***医药连锁有限公司温湿度监测系统专项内审目录1、内部审核计划表 (1)2、内部审核方案.................................... 2-33、内部审核的通知 (4)4、首次会议签到表 (5)5、首次会议记录 (6)6、温湿度监测系统专项内审记录表................... 7-157、末次会议签到表 (16)8、末次会议记录..................

2024-03-11 18 0

国企内审质量控制问题及思路微探

国企内审质量控制问题及思路微探作者:武晓璐来源:《财经界·中旬刊》2020年第08期        摘 要:国企怎样根据科学发展观规定,积极开展内审工作,一直以来都是人们应该重视的问题。企业内部审计不但属于国家审计体系的一部分,而且属于企业内控制度必不可少的内容,所以,财务总监一定要担负起自身的监管责任,认真做好内审工作。文章针对国企内审工作,探究了其内控问...

2024-03-03 6 0

公司个人年终总结报告格式(17篇)

公司个人年终总结报告格式(17篇)篇1:公司个人年终总结报告  xx年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作。 总结如下:  (一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进审计师...

2024-03-02 6 0

2023内部审计工作总结报告优秀范文

2023内部审计工作总结报告优秀范文2023内部审计工作总结报告优秀范文。我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,严密围绕我市现代化滨湖大城市建立这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进开展、促进管理、促进进步效益,强化内部控制、防范风险上,开展...

2024-03-02 12 0

2022-2023年公司审计2022年终工作总结报告

公司审计2022年终工作总结报告写工作总结,是从过去的工作中出胜利与失败,阅历与教训,实事求是地总结工作状况。下面是我为大家整理的关于公司审计2022年终工作总结报告,盼望对您有所关心。    公司审计2022年终工作总结报告1   20__年公司在董事长的领导下,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审...

2024-03-02 7 0

2023年内部审计年度工作总结(16篇)

2023年内部审计年度工作总结(16篇)【导语】2023年内部审计年度工作总结范文模板怎么写?本文整理了16篇优质的内部审计年度总结范文,便于您了解总结内容、开头、结尾格式的写法,都是标准的书写参考模板,以下是内部审计年度总结范文,希望您能喜欢。【第1篇】2023年内部审计年度工作总结一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局建议并通过...

2024-03-02 16 0

2023年审计年度工作总结报告【五篇】

2023年审计年度工作总结报告【五篇】【篇一】2023年审计年度工作总结报告一、指导思想认真贯彻落实_大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必...

2024-03-02 12 0

2023年审计年度工作总结报告

2023年审计年度工作总结报告审计师考试报名时间2023年 2023年审计年度工作总结报告    一、指导思想   认真贯彻落实_大精神,以科学发展观为统领,继续坚持 围绕中心、服务大局 的指导思想,牢固树立 审计为发展服务 的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。   二、工作重点   (...

2024-03-02 10 0

评语大全之对审计人员工作评语

对审计人员工作评语【篇一:审计工作自我鉴定】 内部审计工作总结 2010-7-21 11:48 合肥市审计局 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落...

2024-03-02 7 0

CNAS-CL01-2018实验室内审检查样表2022版

CNAS实验室内审检查记录表2022版第  2 页共24 页实验室CNAS-CL01-2018检查记录表第  3 页共24 页5.1假期2022放假安排表第  4 页共24 页第  5 页共24 页...

2024-02-26 10 0

教育局内部审计工作总结5篇精选

教育局内部审计工作总结5篇精选总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,出差距,得出教训和一些规律性认识。下面是小编给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家!教育局内部审计工作总结篇一我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设...

2024-01-12 11 0

国际注册内部审计师考试攻略

国际注册内部审计师考试攻略  一、ACCA+CIA 双重持证  ACCA (特许公认会计师公会)与IIA(国际注册内部审计师协会)达成协议,自2015年11月起,ACCA会员可参加为其特别设计的CIA(国际注册内部审计师)测试。一旦ACCA会员通过此项测试,则可获得国际注册内部审计师称号。该测试包含了CIA资格考试的核心考纲以及学习目标。注会报名费多少钱一门  ACC...

2023-12-17 10 0

审计培训学习的心得体会

审计培训学习的心得体会     随着安达信等审计失败事件的连续爆发,风险导向审计作为一种重要的审计理念和方法,受到行业内外新的关注以下关于审计培训学习的心得体会是小编为各位读者们整理收集的希望能给大家一个参考欢迎阅读与借鉴     20xx年3月19日至23日广东省内部审计协会在广州组织开展了内部审计人员岗位资格后续教育培训作为XX局大监督系统的一员我有...

2023-08-30 50 0
草根站长

伍贰信息网

伍贰信息网是综合信息网站,提供各种信息,方便用户及时了解想要得信息