2016年度单位决算
第一部分 上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心概况
一、主要职能
做好全区机关事业单位工资福利的管理、服务工作;做好全区退休干部的管理、服务工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心设2个内设机构,包括:工资福利科、退休干部管理科。
第二部分 上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 531.90 | 一、一般公共服务支出 | 463.14 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 4.15 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 45.99 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.82 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 8.95 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 536.05 | 本年支出合计 | 531.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 4.15 | |
年初结转和结余 | 32.34 | 年末结转和结余 | 32.34 |
总计 | 568.39 | 总计 | 568.39 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 536.05 | 531.90 | 4.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 467.29 | 463.14 | 4.15 | ||||||
201 | 10 | 人力资源事务 | 467.29 | 463.14 | 4.15 | |||||
201 | 10 | 50 | 事业运行 | 467.29 | 463.14 | 4.15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.99 | 45.99 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 45.99 | 45.99 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 26.26 | 26.26 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.82 | 13.82 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 13.82 | 13.82 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | |||||
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 531.90 | 275.12 | 256.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 463.14 | 206.36 | 256.78 | |||||
201 | 10 | 人力资源事务 | 462.14 | 206.36 | 256.78 | ||||
201 | 10 | 50 | 事业运行 | 463.14 | 206.36 | 256.78 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.99 | 45.99 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 45.99 | 45.99 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 26.26 | 26.26 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.06 | 19.06 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.82 | 13.82 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 13.82 | 13.82 | |||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.82 | 13.82 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | ||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 531.90 | 一、一般公共服务支出 | 463.14 | 463.14 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 45.99 | 45.99 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 13.82 | 13.82 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 8.95 | 8.95 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 531.90 | 本年支出合计 | 531.90 | 531.90 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 25.08 | 25.08 | |
一般公共预算财政拨款 | 25.08 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 556.98 | 总计 | 556.98 | 556.98 | |
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