上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心
2016年度单位决算
第一部分    上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心概况
一、主要职能
做好全区机关事业单位工资福利的管理、服务工作;做好全区退休干部的管理、服务工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心2个内设机构,包括:工资福利科退休干部管理科

第二部分    上海市浦东新区机关事业单位工资福利中心
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
531.90
一、一般公共服务支出
463.14
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
4.15
七、文化体育与传媒支出
 
八、社会保障和就业支出
45.99
 
九、医疗卫生与计划生育支出
13.82
 
十、节能环保支出
 
十一、城乡社区支出
 
十二、农林水支出
 
十三、交通运输支出
 
十四、资源勘探信息等支出
 
十五、商业服务业等支出
 
十六、金融支出
 
十七、援助其他地区支出
 
十八、国土海洋气象等支出
 
十九、住房保障支出
8.95
 
二十、粮油物资储备支出
 
二十一、其他支出
本年收入合计
536.05
本年支出合计
531.90
用事业基金弥补收支差额
结余分配
4.15
年初结转和结余
32.34
年末结转和结余
32.34
总计
568.39
总计
568.39

2016年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
 536.05
531.90 
 
 
 
 
4.15 
201
 
 
一般公共服务支出
 467.29
 463.14
 
 
 
 
 4.15
201
10
 
人力资源事务
 467.29
 463.14
 
 
 
 
 4.15
201
10
50
事业运行
 467.29
 463.14
 
 
 
 
 4.15
208
 
 
社会保障和就业支出
 45.99
 45.99
 
 
 
 
 
208
05 
 
行政事业单位离退休
 45.99
 45.99
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
0.67
0.67
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费支出
26.26
26.26
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.06
19.06
210
医疗卫生与计划生育支出
13.82
13.82
210
05
医疗保障
13.82
13.82
210
05
02
事业单位医疗
13.82
13.82
221
住房保障支出
8.95
8.95
221
02
住房改革支出
8.95
8.95
221
02 
01 
住房公积金
 8.95
8.95 
 
 
 
 
 

2016年度支出决算表
单位:万元
上海市公务员工资待遇
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
531.90 
275.12 
256.78 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
463.14
206.36
256.78
201
10
 
人力资源事务
462.14
206.36
256.78
201
10
50
事业运行
463.14
206.36
256.78
208
 
 
社会保障和就业支出
45.99
45.99
208
05 
 
行政事业单位离退休
45.99
45.99
208
05
02
事业单位离退休
0.67
0.67
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费支出
26.26
26.26
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.06
19.06
210
医疗卫生与计划生育支出
13.82
13.82
210
05
医疗保障
13.82
13.82
210
05
02
事业单位医疗
13.82
13.82
221
住房保障支出
8.95
8.95
221
02
住房改革支出
8.95
8.95
221
02 
01 
住房公积金
8.95
8.95

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
531.90 
一、一般公共服务支出
463.14 
463.14 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
45.99 
45.99 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
13.82 
13.82 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
8.95 
8.95 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
531.90 
本年支出合计
531.90 
531.90 
 
年初财政拨款结转和结余
25.08 
年末财政拨款结转和结余
25.08 
25.08 
 
      一般公共预算财政拨款
25.08 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
556.98 
总计
556.98 
556.98