审计署办公厅关于2020至2021年度内部审计科研课题立项的通知
文章属性
【制定机关】审计署
【公布日期】2021.08.20
【文 号】审办内审发〔2021〕67号
【施行日期】2021.08.20
【效力等级】部门规范性文件
【时效性】现行有效
初二会考成绩查询网站【主题分类】审计
正文
审计署办公厅关于2020至2021年度内部审计科研课题立项的通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处,各有关高等院校、单位:
  受审计署委托,中国内部审计协会于2021年4月至7月组织实施了2020至2021年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定9个课题为审计署2020至2021年度内部审计科研课题(见附件)。
  各课题组应尽快制定课题研究方案,组织开展研究工作。课题组所在单位应为课题研究提供必要的条件和支持,加强对课题研究的过程管理。中国内部审计协会要认真组织对课题的过程管理、中期检查和结项评审工作,确保课题研究成果的质量和水平。
  各课题组应积极配合中国内部审计协会开展课题管理相关工作,并在2022年10月8日前将课题研究报告(一式10份)报中国内部审计协会。课题研究报告要观点明确,论据充分,论证严密、方法得当,引用资料、数据规范,不少于3万字。
  附件:2020至2021年度内部审计科研课题立项表
审计署办公厅
  2021年8月20日
附件
2020至2021年度内部审计科研课题立项表
公务员招考专业排名
序号
课题编
课题名称
负责
负责人所在
一、新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究方向
1
2001
代更好发挥内部审计在国家审计监督体系中的作用研究——以浙江省内部审计创践和探索
叶青
浙江省审计厅
浙江省内部审计协
2
2002
代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究
道广
经济贸易大学
3
2003
代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究
徐薇
云南大学
二、内部审计在组织防风险、促发展中发挥的作用研究方向
4
2004
代内部审计参与组织风险管理的国考2017职位表下载四全四维
机制构建与用研究
傅黎瑛
浙江财经大学
5
浙江公务员招考2005
国有企内部审计防风险、促发展中的作用及机理研究
何玉
北京工商大学
6
2006
内部审计在国有企防风险、促发展中发挥的作用研究
田桂申
国网内蒙古力有限公司
三、内部审计质量管理研究审计署驻上海特派员办事处”方向
7
中国卫生人才网入口注册2007
内部审计质量管理研究
王兵
南京大学
8
2008
代内部审计质量管理体系研究
袁亮亮
广州地有限
公司
四、内部审计职业化研究方向
9
2009
审计监督全覆盖角下的中国内部审计职业
展研究
中国石油大学(北京)